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"关键词=内部控制"
16,484 条 记 录,以下是 1-10
内部控制缺陷披露与投资不足:抑制还是加剧?获取全文在线阅读
1
出  处:《中南财经政法大学学报》 2017年第6期3-10,共8页
作  者:池国华 王钰
基金项目:国家自然科学基金面上项目“内部控制、EVA考核与国有企业非效率投资治理”(71372069);国家自然科学基金面上项目“政府审计与内部控制整合视角下的腐败综合治理机制研究:基于政府和企业两种情境”(71772089);东北财经大学学科建设支持计划“中国特色管理控制实践应用与理论创新研究”(XKTG201407)
摘  要:本文以2012-2015年沪深主板 A股上市公司为样本, 基于信息披露视角, 引入内部控制缺陷从披露到修正这一动态过程, 从时间维度深入探讨内部控制缺陷对企业投资不足的影响, 并检验了融资约束程度及信息披露充分性对这一影...
关 键 词:内部控制缺陷 信息披露 投资不足 融资约束 信息充分性 
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内部控制、投资者情绪与企业投资效率获取全文在线阅读
2
出  处:《中南财经政法大学学报》 2017年第6期11-20,共10页
作  者:罗斌元
基金项目:河南省教育厅人文社会科学研究项目资助“投资者情绪与企业投资行为:企业内部控制的调节机制研究”(2017GZZJHG192);河南省高等学校重点科研项目“提升河南企业自主创新能力的财税支持政策研究”(17A790026);河南理工大学基本科研业务费专项资助项目(人文社科类)“利益相关者行为、投资者情绪与企业投资行为”(SKJZD2015G10);河南理工大学人文社科类博士基金项目“经济区域视角下的企业投资行为优化路径研究--以中原经济区为例”(SKB2013G07)
摘  要:本文将内部控制引入投资者情绪与企业投资效率之间关系的研究中, 考察企业重要的内部治理机制——内部控制——对投资者情绪与企业投资效率之间关系的影响, 研究发现: 投资者情绪与企业投资过度正相关, 与投资不足负相关; 企业内...
关 键 词:内部控制 投资者情绪 投资效率 投资不足 投资过度 
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国企高管政治晋升预期与非效率投资——引入内外部监督机制获取全文在线阅读
3
出  处:《重庆工商大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2017年第6期16-27,共12页
作  者:周萍华 明盈盈
基金项目:安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2015195)
摘  要:本文以2010—2014年度沪深两市A股国有企业为样本数据,研究国企高管政治晋升预期与非效率投资的关系,并将作为内部监督机制的内部控制以及国家层面的外部监督机制反腐治理纳入研究框架,进一步研究内外部监督机制下,政治晋升预...
关 键 词:政治晋升预期 非效率投资 内部控制 反腐治理 
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高校资产管理研究综述获取全文在线阅读
4
出  处:《时代经贸》 2017年第16期52-54,共3页
作  者:张文娟 黄旸杨
基金项目:《高校资产审计研究》课题成果,“中山大学高校管理研究项目”资助
摘  要:一、研究意义(一)积极响应国家政策,推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,促进国家治理现代化和经济社会持续健康发展2014年10月,国务院印发《关于加强审计工作的意见》(国发[2014]48号),该意见提出了要国...
关 键 词:高校资产管理 内部审计 管理审计 内部控制 校办企业 财务部门 风险管理机构 审计监督 预算控制 往来款 
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企业文化与内部控制的关系浅析获取全文在线阅读
5
出  处:《现代交际:学术版》 2017年第13期179-180,共2页
作  者:余雁
摘  要:本文以企业文化与内部控制的关系为研究主线,介绍了企业文化与内部控制的内涵,强调了企业文化对内部控制的作用。从内部控制五大要素入手,分析了企业文化对内部控制的影响。最后,就目前企业文化与内部控制的关系现状,针对性地提出了相...
关 键 词:企业文化 内部控制 软约束 
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中小企业内部控制与财务风险获取全文在线阅读
6
出  处:《时代经贸》 2017年第18期24-27,共4页
作  者:叶巧玲
摘  要:企业的内部控制也是一个自我免疫的系统。维护好这个系统,让内部控制系统更好地发挥它的作用。企业的财务风险可能是由不完善的内部控制导致的不合理的融资、不合理的财务结构或者不完善的资本资产管理方式等原因共同引发的。本文探讨中小...
关 键 词:中小企业 内部控制 财务风险 
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“互联网+”时代企业内部控制风险管理研究获取全文在线阅读
7
出  处:《时代经贸》 2017年第27期66-68,共3页
作  者:李光辉 贾京京
基金项目:河北省社会科学基金项目(HBI5YJ09)
摘  要:“互联网+”行动计划自2015年提出以来,已成为当下时代的标志词。随着网络技术变革的日新月异,经济社会形态的不断演变,“互联网+”也融入到企业的内部控制风险管理当中。本文首先阐述“互联网+”时代内部控制风险管理的重要性。...
关 键 词:互联网+时代 内部控制 风险管理 
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有色金属矿采选业内部控制体系的SD模型分析——以紫金矿业为例获取全文在线阅读
8
出  处:《时代经贸》 2017年第16期80-83,共4页
作  者:宋佳怡
摘  要:有色金属行业近年来发展迅速,但也暴露出诸多问题。作为有色金属产业链的前端产业有色金属矿采选业内部控制建设问题鲜有研究。本文基于系统动力学(SD)原理,通过构建SD模型对采选业内部控制体系进行仿真测试,将内控体系分成合法合...
关 键 词:有色金属矿采选业 内部控制 系统动力学 SD模型 
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区块链技术下公司会计信息系统与内部控制的创新研究获取全文在线阅读
9
出  处:《时代经贸》 2017年第19期32-34,共3页
作  者:乔鹏程 杨明
基金项目:2016年国家社科基金项目:“经济新常态下企业创新内部控制管理激发新动力研究”(主持人乔鹏程,项目编号16CGL013).
摘  要:区块链技术将对现有的公司会计信息系统及内部控制体系形成挑战,文章从会计信息理论、内部控制环境、内部控制主体等三个方面构想了将产生的颠覆。区块链技术将引发的公司会计信息系统与内部控制新问题可能来自四个方面,文章对此提出了在...
关 键 词:区块链技术 会计信息系统 公司治理 内部控制 
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加强行政事业单位内部控制途径探讨获取全文在线阅读
10
出  处:《办公室业务》 2017年第16期56-57,共2页
作  者:孙茂灵
摘  要:行政事业单位是行使国家权力的重要机构,发挥着重要的公共管理职能。加强内部控制,有利于提高行政事业单位的管理水平、对财政资金的使用效益、加强风险防范意识和应对能力,保障国家资源优化配置,维护社会公众的利益。
关 键 词:行政事业单位 内部控制 现状 存在问题 建议 
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